2016年度南平市建阳区人民法院部门决算说明
建阳区人民政府 日期:2017-09-01 【字体: 】 点击数: 

 

    按照潭财库〔2017〕字5号《南平市建阳区财政局关于开展2016年度部门决算批复有关事项的通知》及《建阳市部门决算批复试行办法》批复的我单位2016年度部门决算,按照闽财预[2017]38号《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

我院的主要职责是:

(一)审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民商事、行政案件;

(二)依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件,维护法律的严肃性,保护当事人的合法权益;

(三)受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决和调解经行再审;

(四)依法行使司法执行权和司法决定权;

(五)针对案件审理中发现的问题,提出司法建议;

(六)按照权限管理入额法官、司法辅助人员、司法警察、司法行政人员;

(七)领导人民法院的监察工作;

(八)管理法院的有关经费和物资装备;

(九)在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德;

(十)承办其他应由法院负责的工作。

二、部门预算单位基本情况

我院包括16个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市建阳区人民法院

财政预算拨款

94

86

三、部门主要工作总结

2016年,我院主要任务是:履行好潭委办20138号规定的各项职能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持公正司法,服务发展大局。围绕武夷新区、建阳区发展大局,依法惩治各类犯罪,妥善审理与经济发展密切相关的各类案件,优化经济发展环境。

(二)坚持司法为民,保障群众权益。加强“智慧法院”建设,依托大数据、云计算等现代信息技术,推动诉讼服务中心建设实现新发展。强化执行联动和威慑力,严格实施信用惩戒,提高执行效率和效果。

(三)坚持深化改革,完善分类管理。推进以审判为中心的诉讼制度改革。组建刑事、民事、行政三大审判团队的办案模式,推行执行裁判权和实施权分离的运行机制,确保审判权、执行权依法公正行使。

(四)坚持从严管理,提升司法能力。严格政治纪律和政治规矩,加强干警履职能力培养,狠抓执行力建设。扎实推进党风建设和反腐败工作,确保司法廉洁,努力实现审判质量、队伍素质和司法公信力的“三个提升”。

四、2016年决算收支总体情况

2016年我院年初结转和结余 500.77 万元,本年收入  1653.48万元,本年支出 1891.5 万元,年末结转和结余 262.76 万元。

(一)2016本年收入 1653.48 万元,比2015年决算数增加  161.16 万元,增长 10.8 具体情况如下:

1. 财政拨款收入  1653.48  万元。

(二)2016本年支出 1891.5 万元,比2015年决算数增加 352.75 万元,增长 22.92 具体情况如下:

1. 基本支出  1080.11  万元。其中:⑴人员支出 904.06 万元,⑵公用支出 177.05 万元。

2. 项目支出 810.39 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  1891.5  万元,比2015年决算数增加 352.75 万元,增长 10.8 %,具体情况如下:

(一)行政运行 713.94万元,较2015年决算数增加 174.42 万元,增长 32.33 %。主要原因是调资及新增人员等。

(二)案件执行 212.5万元,较2015年决算数增加 10 万元,增长 4.94 %。主要原因是新增人员(该项资金是人均定额公用经费)。

(三)其他法院支出 809.41万元,较2015年决算数增加 193.15 万元,增长 31.34 %。主要原因是办案业务费的增加及包括中央政法转移支付资金。

(四)归口管理的行政单位离退休57.57万元,较2015年决算数减少 50.39万元,下降46.66%。主要原因是7-12月转机关社保发放退休工资。

(五)行政单位医疗 37.43万元,较2015年决算数增加 8.17 万元,增长 27.61 %。主要原因是新增人员。

(六)公务员医疗补助 8.55万元,较2015年决算数增加 1.9 万元,增长 28.57 %。主要原因是新增人员。

(七)住房公积金 51.12万元,较2015年决算数增加 14.52 万元,增长 39.67 %。新增人员。

(八)其他支出 0.98万元,较2015年决算数增加 0.98 万元,增长 100 %

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出34.02万元,同比下降 18.34 %。具体情况如下:
   
(一)公务用车购置及运行费29.39万元。其中:公务用车运行费29.39万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 17 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降 3.56%
  (二)公务接待费4.62万元。主要用于国内公务等方面的接待活动,累计接待 60 批次、接待总人数712人。与2015年相比, 公务接待费支出下降 58.65%

七、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出177.05万元,比2015年下降5.88%

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

  法院部门关于2016年部门决算相关公开事项的补充说明